梓潼县人民检察院
2025年部门预算
目录
第一部分 梓潼县人民检察院部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 梓潼县人民检察院2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 梓潼县人民检察院2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、基本职能及主要工作
(一)梓潼县人民检察院职能简介
人民检察院是国家法律监督机关。梓潼县人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能,公正严格行使国家的检察权,为维护梓潼的政治、经济和社会稳定发挥检察职能作用。
(二)梓潼县人民检察院2025年重点工作
2025年,梓潼县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,紧紧围绕县委“12345”工作思路,全面履行法律监督职责,高质效办好每一个案件,为全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼提供更加有力的检察司法保障。
一是聚焦为检察铸魂,持续强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,强化政治教育、党性教育和政治轮训,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格执行《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则,严格落实请示报告制度,切实把党的领导贯穿检察工作全过程、各方面。
二是聚焦为大局服务,护航经济社会发展。严惩各类危害国家安全犯罪,积极参与反腐败斗争,纵深推进常态化扫黑除恶斗争,严防重点领域风险;全面助力乡村振兴,加强生态文明司法保护,保障绿色发展;坚持优化营商环境,认真参与金融风险防范化解;加强知识产权司法保护,不断提高服务保障的针对性和精准度。
三是聚焦为人民司法,不断增进民生福祉。坚持新时代“枫桥经验”,深入推进检察信访工作法治化,持续推进群众信访件件有回复,开展涉检信访矛盾源头治理。加大公益诉讼保护力度,加强食品药品安全等民生领域司法保障。做实司法救助、支持起诉、检察听证、行政争议实质性化解等为民实事,加强老弱妇幼残等特殊群体权益司法保护。
四是聚焦为法治担当,依法维护公平正义。加快推进法律监督理念和能力现代化。推动建立健全刑事诉讼制约监督体系,加强对刑罚执行和监管活动的监督,依法行使检察侦查权。精准监督民事裁判,合力解决民事执行环节群众反映强烈的突出问题,加大对虚假诉讼的防范、发现和惩治力度。深入推进行政违法行为监督,加强行政执法与刑事司法双向衔接。
五是聚焦为发展强基,全面提升履职能力。深入贯彻落实习近平总书记关于新时代政法队伍建设的总要求,加强领导班子、干部队伍建设,践行好“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神。加强检察业务管理,抓实检察官业绩考评。深化检校合作,强化数字检察赋能,抓好基础建设。持续推进全面从严治检,严格执行防范干预司法“三个规定”,持续纠治司法不正之风,着力打造求真务实、担当实干的高素质检察队伍。
二、部门预算单位构成
梓潼县人民检察院为市一级预算单位,无下属二级单位。
第二部分 梓潼县人民检察院
2025年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分 梓潼县人民检察院
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,梓潼县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。梓潼县人民检察院2025年收支总预算813万元,较上年收支预算总数856.58万元减少43.58万元,主要原因是人员减少。
(一)收入预算情况
梓潼县人民检察院2025年收入预算813万元,全部为一般公共预算拨款收入813万元,占100%。
(二)支出预算情况
梓潼县人民检察院2025年支出预算813万元,其中:基本支出737万元,占90.65%;项目支出76万元,占9.35%。
二、财政拨款收支预算情况说明
梓潼县人民检察院2025年财政拨款收支总预算813万元,较上年财政拨款收支总预算856.58万元减少43.58万元,主要原因是人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入813万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元 、本年国有资本经营预算拨款收入0万元;支出包括: 公共安全支出666.44万元、社会保障和就业支出86.38万元、 卫生健康支出16.99万元、 住房保障支出43.19万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
梓潼县人民检察院2025年一般公共预算当年拨款813万元,较上年预算数856.58万元减少43.58万元,主要原因是人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出590.44万元,占72.62%;一般行政管理事务76万元,占9.35%;机关事业单位基本养老保险缴费支出57.58万元,占7.08%;机关事业单位职业年金缴费支出28.79万元,占3.54%; 行政单位医疗16.99万元,占2.09%;住房公积金43.19万元,占5.31%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共安全(类)检察(款)行政运行(项):2025年预算数为590.44万元,主要用于:我单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、三公经费等支出。
2.一般公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):
2025年预算数为76万元,主要用于:(1)一是用于在开展刑事、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费,包含调查取证、勘验鉴定、技术检验鉴定评估费、侦查协助办案费、理论研究费、职务犯罪警示教育所需工作经费、未成年人心理疏导、刑事执行检察业务培训、专项活动所需工作经费,检察听证经费等;二是用于组织开展与检察办案业务直接相关的宣传活动开支的费用;三是用于两房维修维护,改善办公环境。(2)用于网络租赁及配套服务、检察移动办公平台运维、三远一网数据传输费用、检察专网运维外包服务费、工作网智慧管理平台费、门户网站运行维护费,通过使用该项目资金确保信息网络安全,保障网络运行通畅,创造有利办案条件。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为57.58万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为28.79万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的干警职业年金费用支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为16.99万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为43.19万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
梓潼县人民检察院2025年一般公共预算基本支出737万元,其中:
人员经费607.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助。
公用经费129.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
梓潼县人民检察院2025年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费16万元,无因公出国(境)经费。
(一)公务接待费与上年预算持平。主要原因是:严格执行三公经费相关政策及厉行节约。
2025年公务接待费计划用于接待上级机关及同级单位来我院检察指导工作、协助案件办理等相关事宜接待费用。
(二)公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是严格执行三公经费相关政策及厉行节约,按4万/车/年预算。
部门现有公务用车4辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费16万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障我院案件办理等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
梓潼县人民检察院2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
梓潼县人民检察院2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,梓潼县人民检察院机关运行经费财政拨款预算为129.22万元,较上年预算减少7.42万元,下降5.43%。主要原因是人员减少。
(二)政府采购情况
梓潼县人民检察院2025年暂无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,梓潼县人民检察院共有车4辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年梓潼县人民检察院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算76万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目2个,涉及预算76万元;特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指我单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):我单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。